Área de la Empresa | Telecomunicaciones |
Cargo Solicitado | Otros empleos |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | Sin experiencia |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | 0 |
Vehículo | Indiferente |
País | Panamá |
Departamento | Otro |
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Especialista De Control Interno
Objetivo del Puesto:
Implementar y monitorear la documentación, calidad y ejecución de los controles internos locales, evaluación de riesgos financieros, marcos regulatorios aplicables y normativas del corporativo.
Funciones Principales:
- Implementar las actividades y controles internos en las unidades de negocio de la empresa, como parte de la estrategia global y alineado a las directrices corporativas de Millicom.
- Brindar asesoría a todas las unidades de negocio, a nivel de controles, así como sugerir mejoras a los mismos, garantizando la adecuada ejecución y documentación en las diversas áreas y robusteciendo el ambiente de control interno del país.
- Participar en proyecto de empresa con impactos financieros y en controles internos, garantizando la implementación o mejora de los controles involucrados para minimizar riesgos.
- Coordinar la ejecución de revisiones locales a través de los consultores, auditores internos o figuras equivalentes, y servir de vínculo en el país para la realización de Auditorías bajo el marco de control interno.
- Garantizar la entrega oportuna de información a los consultores y auditores.
- Asesorar y brindar seguimiento a todas las áreas de la empresa en la definición efectiva y oportuna de planes de acción para las oportunidades de mejora identificados durante los recorridos, revisiones de auditorías y self-assessments.
- Brindar seguimiento a los planes de acción definidos con las áreas dueñas de control y garantizar el cierre de estos en tiempo.
- Mejorar el ambiente de control interno y dar una imagen positiva del país que cumple con los compromisos de control y objetivos de las métricas correspondientes.
- Efectuar revisiones y auditorias localmente, ya sea calendarizada o a demanda, para abordar cualquier problema real o potencial, minimizando su impacto sobre la operación local.
- Implementar, mantener y mejorar el marco de Gestión de Riesgos, alineado a las directrices corporativas de Millicom.
- Brindar asesoría a todas las unidades de negocio, en cuanto a la gestión de riesgos y controles asociados, para minimizar impactos adversos al negocio.
- Asegurar la ejecución de los Comités asociados a gestión de riesgo, así como dar seguimiento a la implementación de las decisiones que se tomen por dichos órganos de gobierno.
Requisitos:
- Experiencia del al menos 2 años en auditorias financieras y de controles SOX.
- Experiencia de al menos 2 años en contabilidad
- Implementación de controles bajo el marco de la Ley SOX (Sabanes Oxley).
- Conocimiento de manejo de análisis y evaluación de riesgos (Deseable).
- Gestión, coordinación y seguimiento de tareas y planes de acciones.
- Licenciatura Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas u otras carreras a fines relacionadas culminada.
- Cursos o certificaciones de Control Interno (CoSo, SoX, u otros).
- Cursos de Normas Contables (NIF, IFRS).
- Certificaciones de Auditor Interno.
- Inglés intermedio.
- Paquete de MS Officeintermedio.
Competencias:
- Análisis y resolución de problemas.
- Habilidades de negociación e influencia.
- Buena comunicación verbal y escrita.
- Capacidad de adaptación a los cambios.
- Trabajo en equipo y colaboración.
- Capacidad analítica para el entendimiento de los procesos de empresa.
- Actitud proactiva y creativa para sugerir a los Usuarios finales el manejo óptimo para implementar y ejecutar sus controles.
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